Москва
Резюме № 20324116
Обновлено 28 ноября
no-avatar

Внутренний аудитор / Внутренний контролер

Был на этой неделе
По договорённости
54 года (родился 16 ноября 1971)
Москва
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон

Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 24 года и 10 месяцев

    • Март 2022 – сентябрь 2024
    • 2 года и 7 месяцев

    Главный специалист

    ООО "ЛУКОЙЛ-МЦПБ", Москва
    Оказание услуг компаниям Группы "ЛУКОЙЛ"

    Обязанности и достижения:

    - Идентификация рисков и контрольных процедур в бизнес-процессах (включая экспертизу ЛНА Общества), а также оказание содействия функциональным подразделениям в разработке и актуализации Матриц рисков и контрольных процедур и в документировании процедур системы внутреннего контроля в соответствии с внутренними регламентирующими документами; - Разработка и согласование локальных нормативных актов в области управления рисками и внутреннего контроля; - Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; - Подготовка планов тестирования, формирование запросов на предоставление информации и документов, получение обратной связи от структурных подразделений и т. д.; - Формирование отчетности по результатам тестирования контрольных процедур; - Участие в формировании планов по устранению выявленных в ходе тестирования недостатков контрольных процедур; - Контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков системы внутреннего контроля; - Участие в имплементации принципов COSO при построении системы внутреннего контроля; - Подготовка обучающих презентаций по внутреннему контролю, методам анализа рисков и выполнения контрольных процедур; - Руководство отделом во время отсутствия начальника отдела (постановка задач членам команды, контроль их выполнения, оценка эффективности работы команды). Достижения 1. Освоил за короткий срок новую компьютерную программу подготовки управленческой отчетности "с нуля". 2. Провел за короткий срок обучение и адаптацию новых сотрудников Отдела, не работавших до этого в сфере управления рисками и внутреннего контроля. 3. Предложил внести дополнения и изменения как в действующие локальные нормативные акты организации, так и разрабатываемые; 4. Внес предложения к курсу обучения основам внутреннего контроля работников ООО "ЛУКОЙЛ-МЦПБ"
    • Декабрь 2016 – март 2022
    • 5 лет и 4 месяца

    Главный специалист

    ПАО "ЛУКОЙЛ", Москва
    Вертикально интегрированная нефтегазовая компания

    Обязанности и достижения:

    - Идентификация рисков и контрольных процедур в бизнес-процессах (включая экспертизу ЛНА Общества), а также оказание содействия функциональным подразделениям в разработке и актуализации Матриц рисков и контрольных процедур и в документировании процедур системы внутреннего контроля в соответствии с внутренними регламентирующими документами; - Разработка и согласование локальных нормативных актов в области управления рисками и внутреннего контроля; - Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; - Контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков системы внутреннего контроля; - Участие в имплементации принципов COSO при построении системы внутреннего контроля; - Организация, а также проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ; - Разработка и внедрение локальных нормативных актов по внутреннему контролю и ревизионной деятельности; - Руководство проектами в рамках функционала подразделения (постановка задач членам проектной команды, контроль их выполнения, оценка эффективности работы команды). Достижения: 1. Организовал работу ревизионных комиссий дочерних обществ и совместных предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»; 2. Предложил внести дополнения и изменения как в действующие локальные нормативные акты Компании, так и разрабатываемые; 3. Внес предложения к курсу обучения основам внутреннего контроля работников Группы «ЛУКОЙЛ».
    • Май 2016 – сентябрь 2016
    • 5 месяцев

    Руководитель направления финансового контроля

    АО "НПК Химпроминжиниринг" (входит в ГК "Росатом"), Москва

    Обязанности и достижения:

    Проект по разработке консолидированной управленческой отчетности группы компаний. Дополнительно были осуществлены: - Трансформация отчетности совместного предприятия в отчетность, подготовленную в соответствие с МСФО. - Подготовка инвестиционных моделей торговых домов в Европе и Китае. Достижения: 1. Формы консолидированной управленческой отчетности разработаны, внедрены и используются компанией в настоящий момент. 2. Успешно осуществил трансформацию отчетности организации. 3. Подготовил инвестиционные модели торговых домов в Китае и Европе.
    • Январь 2015 – март 2016
    • 1 год и 3 месяца

    Внутренний контролер

    ООО "Сириус", Москва

    Обязанности и достижения:

    Проект по постановке системы внутреннего контроля в компании. Достижение: Поставил систему внутреннего контроля компании "с нуля".
    • Август 2012 – август 2014
    • 2 года и 1 месяц

    Внутренний аудитор

    ОАО "РТ-Химкомпозит" (входит в ГК "Ростех"), Москва

    Обязанности и достижения:

    - Аудит бизнес-процессов компании (продажи, закупки, работа с дебиторами, сохранность запасов и основных средств, производство, работа с банками, бюджетное планирование и др.); - Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, разработка и постановка внутренних контролей для бизнес-процессов; - Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний; - Проведение служебных расследований по поручению руководства; - Выявление и оценка рисков, составление карты рисков; - Составление годовых планов проверок компаний; - Подготовка отчётов руководству по результатам проверок с описанием выявленных нарушений/недостатков и рекомендаций по их устранению. - Разработка методик и процедур аудита; - Контроль за выполнением рекомендаций предыдущих проверок. Достижения: - Улучшил функционирование ряда бизнес-процессов (продажи, закупки, работа с дебиторами). - Выявил ряд случаев мошенничества и информировал руководство о них. - Разработал методику анализа финансово-хозяйственной деятельности курируемых компаний.
    • Декабрь 2005 – март 2012
    • 6 лет и 4 месяца

    Внутренний аудитор, затем Финансовый контролер

    Ренова Менеджмент АГ, Москва

    Обязанности и достижения:

    Внутренний аудитор (>5 лет), затем финансовый контролер (1 год) Как Внутренний аудитор: - Аудит бизнес-процессов компании (продажи, закупки, работа с дебиторами, сохранность запасов и основных средств, производство, работа с банками, бюджетное планирование и др.); - Оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании, разработка и постановка внутренних контролей для бизнес-процессов; - Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний; - Проведение служебных расследований по поручению руководства компании; - Выявление и оценка рисков, составление карты рисков; - Составление годовых планов проверок компаний; - Подготовка отчётов руководству по результатам проверок с описанием выявленных нарушений/недостатков и рекомендаций по их устранению. - Разработка методик и процедур аудита; - Контроль за выполнением решений Совета Директоров и ОСА; - Контроль за выполнением рекомендаций предыдущих проверок; Достижения: - Улучшил функционирование ряда бизнес-процессов. - В рамках оценки рисков, уменьшил подверженность компаний Группы выявленным рискам. Как Финансовый контролер: Проект по постановке системы управленческого учёта в компании. Достижение: Поставил "с нуля" систему управленческого учёта.
    • Июль 2004 – ноябрь 2005
    • 1 год и 5 месяцев

    Старший менеджер Департамента аудита, затем Ведущий финансовый аналитик ДКФ

    БДО Юникон, Москва

    Обязанности и достижения:

    Как Старший менеджер Департамента аудита: Обязанности: а) Руководство командами аудиторов при проведении аудита финансовой отчётности банков и коммерческих предприятий. б) Участие в аудитах (проверках) финансовой отчётности банков и коммерческих предприятий, в рамках которых осуществлялись: - проверка достоверности финансовой отчётности предприятий за проверяемый период; - проверка соблюдения валютного, налогового законодательства, законодательства по недропользованию - проверка состояния и эффективности работы системы внутреннего контроля аудируемых компаний. Достижение: Из вновь пришедших сотрудников в короткие сроки создал команду эффективных специалистов. Как Ведущий финансовый аналитик Департамента корпоративных финансов: Обязанности: а) Анализ финансово-экономического состояния компаний в рамках предоставления услуг финансового due diligence (оценки финансово-экономического состояния) потенциальным покупателям компаний; б) Разработка методик финансового due diligence предприятий и банков. Достижение: Для Департамента корпоративных финансов разработал методику финансового due diligence для предприятий и банков.
    • Июль 1998 – декабрь 2003
    • 5 лет и 6 месяцев

    Ассистент аудитора, затем Старший аудитор по банковскому аудиту и аудиту нефтегазовых компаний

    ЗАО "КПМГ" (KPMG), Москва

    Обязанности и достижения:

    Обязанности: - Аудит коммерческих предприятий (НК Лукойл, УАЗ, деревообрабатывающая промышленность и др) и банков (Петрокоммерц, ММБ, Газпромбанк, CSFB и др); - Трансформация российской бухгалтерской отчётности в отчётность в соответствие с МСФО. - Участие в проектах по оказанию услуг внутреннего аудита (аутсорсинг). Функции: руководство командами аудиторов (3-5 человек) при проведении аудиторских проверок. А также: подготовка отчётов о результатах проверок, составление бюджетов и оценка работы подчинённых. Достижения: а) Успешное переключение с банковского аудита на аудит коммерческих предприятий. б) Успешная сдача экзаменов на международный сертификат АССА за время работы в КПМГ

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Спорт, музыка, путешествия Компьютерные навыки: MS Office (Word, Excel, Power Point); Бухгалтерия 1С; Visio; Acrobat; Fine Reader; Консультант Плюс, Гарант, Promt; ABBYY Lingvo

Иностранные языки

  • Английский язык — разговорный
  • Немецкий язык — базовый

Водительские права

  • A — мотоциклы
  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Обновлено 22 ноябряПоследнее место работы (8 мес.)Ревизор контрольно-ревизионного отделаОктябрь 1995 – июнь 1996
Обновлено 6 июняПоследнее место работы (6 лет и 5 мес.)Главный бухгалтерОктябрь 2017 – март 2024
Обновлено 14 августаПоследнее место работы (1 год)Комплаенс менеджерЯнварь 2019 – январь 2020
Обновлено 10 июляПоследнее место работы (1 мес.)Бухгалтер по товарному учетуАпрель 2025 – май 2025
Обновлено 14 июняПоследнее место работы (8 лет и 4 мес.)Главный бухгалтер договор ГПХАпрель 2014 – август 2022
Обновлено в 16:40Последнее место работы (10 лет и 6 мес.)Ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудитаАвгуст 2014 – февраль 2025
Обновлено в 17:20
Превью фото соискателя
Внутренний аудиторз/п не указана
Последнее место работы (15 лет)Главный бухгалтерАвгуст 2003 – август 2018
Обновлено 13 ноябряПоследнее место работы (5 лет и 5 мес.)Старший специалист отдела аудитаИюль 2019 – декабрь 2024
Обновлено в 16:00Последнее место работы (5 лет и 8 мес.)Бухгалтер-ревизорНоябрь 2012 – июль 2018
Обновлено 2 декабряПоследнее место работы (7 лет)Начальник финансово-экономического отделаДекабрь 2018 – работает сейчас
Работа в МосквеРезюмеБухгалтерия, финансы, аудитАудит, ревизия, инспектированиеВнутренний контролер