Москва
Резюме № 6979804
Обновлено 13 апреля 2023
no-avatar

Руководитель отдела внутреннего контроля

Был больше месяца назад
250 000 ₽
Соискатель скрыл дату рождения, не состоит в браке, детей нет
Москва
Бульвар Дмитрия Донского
Занятость
полная занятость
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон

Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 10 лет и 7 месяцев

    • Январь 2022 – работает сейчас
    • 3 года и 11 месяцев

    Руководитель по эффективности бизнеса

    Леруа Мерлен Восток, Москва
    Леруа Мерлен — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Леруа Мерлен помогает людям во всем мире благоустроить жилье и улучшить качество жизни.Сегодня более 90 магазинов Леруа Мерлен по всей России и это более 34 000 сотрудников!В каждом нашем магазине работают 15 отделов, в которых представлено до 35 000 наименований товаров по 5 основным направлениям:- Дом- Интерьер- Строительные материалы- Ремонт- Сад

    Обязанности и достижения:

    - Построение процесса непрерывной оценки эффективности проектов по качеству - Определение методологии и показателей эффективности проектов качества совместно с доменом - Построение взаимосвязи метрик и KPI доменов, построение тенденций развития показателей деятельности домена - Поиск потенциала улучшения эффективности проектов качества, в тч в смежных процессах других доменах - Защита модели эффективности и добавленной стоимости домена качества - Ежемесячный reporting результата деятельности домена качества с комментариями - Оптимизация процесса управления данными по качеству товаров: устранение аномалий данных, влияние на улучшение программ и процессов генерации данных - Развитие, автоматизация инструментов аналитики по товарам для целей домена качество: создание аналитических витрин, баз данных при необходимости - Поддержка домена по финансовым процессам компании в части Iproc, Документооборота, финансового закрытия - Построение с доменом бюджета домена на год, актуализация прогноза расходов и доходов домена в течение года - Улучшение и автоматизация процесса финансового учета для домена - Согласование договоров, заявок в Iproc для домена - Анализ законодательства в части управления качеством, технических регламентов, сертификации товара, послепродажного обслуживания, требований проведения аудитов поставщиков в тч со стороны ADEO - Анализ товарных категорий в части управления ассортиментом и закупкой - Проведение собраний и обучения по процессам, инструментам аналитики, операционному и финансовому результату - Активное участие в проектах, аудитах и синергиях смежных подразделений
    • Апрель 2021 – январь 2022
    • 10 месяцев

    Ведущий внутренний контролер

    OZON.ru, Интернет-магазин, Москва

    Обязанности и достижения:

    - Проведение операционного аудита бизнес процессов, относящихся к складской, логистической или производственной деятельности - Подготовка отчетов по аудиту, согласование, сопровождение при внедрении, мониторинг рекомендаций по улучшению СВК - Определение и анализ потенциальных рисков при внедрении новых проектов или изменениях в существующих процессах - Постоянное взаимодействие с бизнес подразделениями, консультации по вопросам применяемых процедур - ИТ аудит систем управленческого учета - Успешный опыт внедрения системы WMS с нуля
    • Апрель 2019 – апрель 2021
    • 2 года и 1 месяц

    Внутренний аудитор

    ООО Иокогава электрик СНГ, Москва

    Обязанности и достижения:

    1. Участие в проектах по внутреннему аудиту и контролю 2. Выполнение работ по анализу бизнес-процессов, проведению аналитических процедур и тестированию операционной эффективности контролей в различных бизнес-процессах 3. Составление информационных запросов и планов проектов, подготовка рабочих бумаг с результатами выполненной работы и отчетов с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию деятельности департаментов 4. Участие в консалтинговых проектах по созданию/трансформации и развитию функции внутреннего аудита/ внутреннего контроля 5. Участие в проектах по внешней оценке внутреннего аудита на соответствие применимому законодательству, Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и передовым практикам 6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 7. Проведение контрольных мероприятий с целью анализа эффективности использования имущественных ресурсов компаний Группы. 8. Написание стандартов и методологических материалов 9. Проверка контрагентов во всех доступных базах данных. 10. Анализ юридических и финансовых рисков на основании полученных данных о юридической структуре и финансово-хозяйственной деятельности контрагентов. 11. Подготовка заключений. 12. Подготовка отчетов по направлению деятельности и плану работы по фрод-мониторигу; 13. Участие в процессе управления антифрод политиками: формирование, оценка, контроль, мониторинг, отчетность; 14. Участие в разработке правил, алгоритмов, внутренних документов и организации мероприятий, направленных на выявление, предотвращение и реагирования на угрозы реализации фрод сценариев
    • Август 2017 – апрель 2019
    • 1 год и 9 месяцев

    Старший внутренний контроллер

    Kerama Marazzi, Москва

    Обязанности и достижения:

    1. Внутренние аудиторские процедуры 2. Проверка бизнес-процессов компаний Группы 3. Выездные проверки дочерних предприятий компании 4. Выявление фактов мошенничества 5. Участие в годовых инвентаризациях 6. Поддержка внешних аудиторов 7. Ведение проектов по оценке эффективности отдельных бизнес-процессов компании 8. Разработка внутренних стандартов 9. Тестирование существующих бизнес-процессов на предмет соответствия существующим стандартам 10. Разработка новых бизнес-процессов 11. Утверждение годового плана работ по аудиту и проверки дочерних организаций 12. Координация работы подчиненных (2 человека) 13. Предоставление отчетов руководству по результатам работы 14. Оказание консультационных услуг сотрудникам других департаментов по сущетсвующим стандартам 15. Осущетсвление работ по устранению выявленных недостач по результатам аудита 16. Поиск и анализ новых методик, подходов, практик, повышающих эффективность деятельности и выполнения проектов
    • Май 2015 – август 2017
    • 2 года и 4 месяца

    Ассистент аудитора

    КПМГ, Москва

    Обязанности и достижения:

    1. Проверка бухгалтерсокй отчетности Клиента по стандартам РСБУ, МСФО, GAAP. 2. Проведение инвентаризаций 3. Проверка контролей 4. Проверка рисков 5. Основные проекты: Атомная промышленность, Магазин одежды, Химическая промышленность (стиральные порошки, зубные пасты и т. д.) 6. Координация работы подчиненных на проектах (максимально 3 человека) 7. Проверка внутренних стандартов аудитруемых компаний 8. Координация по результатам проверки с руководством аудируемой компании и внутренним аудитором 9. Предоставление рекомендаций аудируемой компании 10. Изучение новых практик и методологий по внутреннему аудиту.

Обо мне

Дополнительные сведения:

Футбол, моделирование - настольные игры

Иностранные языки

  • Английский язык — разговорный

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 3 похожих резюме
Обновлено 12 июня 2015Последнее место работы (2 года и 3 мес.)Начальник отдела охраныАвгуст 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 7 ноября 2016Последнее место работы (3 мес.)Специалист внутреннего контроляСентябрь 2015 – декабрь 2015
Обновлено 17 ноября 2017Последнее место работы (2 года и 1 мес.)Инспектор СБОктябрь 2015 – ноябрь 2017
Работа в МосквеРезюмеТоп-персоналБезопасность, службы охраныРуководитель отдела внутреннего контроля

Смотрите также резюме